Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0318 riady, poháre Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 3 495,70 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0316 ročná revízia elektrospotrebičov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 927,36 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0314 relaxačné služby - za ZP Hotelová akadémia Prešov 00162191 RELAX KOMPLEX s. r. o. 46208968 1 425,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFP/23/0279 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 46,20 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0317 Tvorba atestačného portfólia zamestnancov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 37,70 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
OV/23/0107 Objednávame dodávku - znak SR 30x40 , znak PSK 30x40, znak Hotelová akadémia 70x40, 3 ramenný stojan na vlajky - fasádny -1 ks s montážou. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 612,00 € 20.12.2023 20.12.2023 Objednávka
OV/23/0109 Objednávame výmenu - inštaláciu nového DP v učebni D5. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 162,00 € 20.12.2023 20.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0324 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 92,64 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0328 nákup DHIM Hotelová akadémia Prešov 00162191 Planeo Elektro Prešov 35712783 2 089,90 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0323 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 432,89 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0321 montáž látkovej rolety Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michňák services s. r. o. 55819672 227,52 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0322 hyg.a kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 192,65 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0320 žehlička MINI Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOLNY TECHNIC, s.r.o. 31696147 373,20 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFP/23/0280 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 187,69 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0207 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 305,14 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0326 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE spol.s r.o. 34117598 523,20 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0325 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE spol.s r.o. 34117598 832,80 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0206 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,68 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0205 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 31,37 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0327 stravné lístky 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 251,55 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »