Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0274 telefón PS 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,25 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0276 oprava bojlera v cvičnej kuchyni Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 130,75 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0266 autobusová doprava projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 1 780,50 € 04.10.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0205 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 183,83 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0287 odborná prehliadka plyn zariadení Hotelová akadémia Prešov 00162191 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 883,20 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0204 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0283 pracovné nohavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stanislav Hvozda - ADAS 34241493 15,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0282 predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ekonómia, občianske združenie 35981555 20,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0273 vývoz kuch.odpadu 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0281 výroba kľúča Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 5,10 € 11.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0286 služby poč.siete SANET Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 21.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0285 Personálne riadenie 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,95 € 21.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0271 Administratíva a hosp.školy 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,45 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0270 Zákony v šk.praxi 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0269 Kariéra v školstve 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0284 nástenné obrazy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 21.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0268 el.energia škola,ŠJ, PČ 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 288,99 € 08.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0267 el.energia ŠH 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 210,59 € 08.11.2022 02.12.2022 Faktúra
OV/22/0082 Na základe CP objednávame komplexnú prípravu a vyhodnotenie zákazky - Lyžiarsky výcvik 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 140,00 € 02.12.2022 03.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0081 Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu Roll upu v rámci projektu ERASMUS+č.2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-"Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy". Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 137,40 € 30.11.2022 03.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »