Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFP/22/0151 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 26,22 € 30.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0131 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 23,40 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB/22/0105 vývoz kuch.odpadu 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 09.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0124 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 42,05 € 19.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0130 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 170,60 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0126 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 175,40 € 20.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0132 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,50 € 25.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0129 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,78 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0127 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 84,14 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0125 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 52,90 € 20.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0128 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 95,88 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB/22/0106 dátové zásuvky, kábel Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 199,87 € 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFP/22/0135 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 70,99 € 25.04.2022 12.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0103 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 64,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0102 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,46 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0101 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 30,27 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFP/22/0137 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 74,58 € 26.04.2022 12.05.2022 Faktúra
DFP/22/0136 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,36 € 26.04.2022 12.05.2022 Faktúra
DFP/22/0133 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 70,50 € 28.04.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0108 telefón PS 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,98 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra