DFB/22/0074 |
nová verzia MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
MAGMA I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
oprava práčky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
82,80 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0092 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
21.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
rozlišovač kľúčov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
10,96 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 230,80 € |
24.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
videoseminár - Zverejňovanie zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
prenájom AFICIO I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
196,98 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0090 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,62 € |
17.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
83,54 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,81 € |
05.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,65 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0091 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,59 € |
21.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
257,40 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
107,40 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |