Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0095 | stravné lístky 5/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 356,85 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0086 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 141,92 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0091 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 24,92 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0092 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 37,02 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0089 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 67,84 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0085 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,33 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0094 | Výkon zodp.osoby 5/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 48,00 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0096 | záloha plyn 5/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 5 235,00 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0084 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 21,60 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0090 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0093 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0098 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 350,36 € | 22.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0105 | čist. a kanc.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ANAVY - Mgr. Martin Hugec | 33873143 | 239,29 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0087 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 88,36 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0089 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 101,12 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0094 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 10,65 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0095 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 81,65 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0091 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,16 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0088 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Spojka roastery s. r. o. | 54590060 | 192,00 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0090 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |