Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0320 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 13,54 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFB/22/0304 elektrická energia ŠH 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 379,46 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFB/22/0305 elektr.energia škola,ŠJ,PČ 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 447,43 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFP/22/0321 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 La Boheme Cafe s.r.o. 27378705 216,00 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFB/22/0303 reštaurovanie fasád HA Hotelová akadémia Prešov 00162191 restART SK s.r.o. 47432446 214 614,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0214 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 74,44 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFP/22/0319 vývoz kuch.odpadu 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
OV/22/0084 Na základe CP objednávame prepravu autobusom pre zamestnancov školy dňa 20.12.2022 - trasa: Prešov - Košice a späť. Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Andráš 17152071 200,00 € 12.12.2022 12.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
15/2022/ 39 Zmluva číslo 15/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Radoslav Elizeuš Nájmy a prenájmy 1 450,00 € 09.12.2022 12.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
14/2022 / 38 Zmluva číslo 14/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gymnázium sv. Moniky 31991653 Nájmy a prenájmy 250,00 € 08.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
16/2022 /37 Zmluva číslo 16/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 820,00 € 08.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0083 Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 07.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0318 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 22,08 € 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0300 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 257,52 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0211 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0302 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 160,85 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0296 voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 432,33 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0295 voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 057,99 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0316 hyg.a čist.prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 325,20 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0315 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,65 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »