DFP/22/0320 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,54 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
elektrická energia ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
379,46 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 447,43 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0321 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
216,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
reštaurovanie fasád HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK s.r.o. |
47432446 |
|
214 614,00 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0214 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,44 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0319 |
vývoz kuch.odpadu 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0084 |
Na základe CP objednávame prepravu autobusom pre zamestnancov školy dňa 20.12.2022 - trasa: Prešov - Košice a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
15/2022/ 39 |
Zmluva číslo 15/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Radoslav Elizeuš |
|
Nájmy a prenájmy |
1 450,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
14/2022 / 38 |
Zmluva číslo 14/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gymnázium sv. Moniky |
31991653 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
16/2022 /37 |
Zmluva číslo 16/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
820,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/22/0083 |
Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0318 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
22,08 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
257,52 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0211 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
160,85 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 432,33 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0295 |
voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 057,99 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0316 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
325,20 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0315 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,65 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |