Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0014 členské v SkBA r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFP/24/0018 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 242,14 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0019 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 79,17 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0018 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 33,74 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,75 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFP/24/0017 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,92 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0015 členský poplatok r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
18/2024 Zmluva č. 01/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 PWG Sokol Ľubotice 31943730 Nájmy a prenájmy 250,00 € 30.01.2024 02.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/24/0019 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,87 € 30.01.2024 03.02.2024 Faktúra
OV/24/0008 Objednávame učebnú pomôcku NJ - Spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch?" 1 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 31,50 € 02.02.2024 03.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
19/2024 Zmluva č. 06/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Šimon Tkáč Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.02.2024 26.03.2024 05.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0009 Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 05.02.2024 06.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0021 záloha plynu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0021 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 24,84 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0016 odborná prehliadka VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0023 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0024 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 40,68 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0021 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 410,71 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »