Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0051 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 329,26 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0049 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 62,57 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0050 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,26 € 01.03.2023 07.03.2023 Faktúra
19/2023 Zmluva číslo 06/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 185,00 € 28.02.2023 08.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0055 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 22,08 € 28.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0044 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 203,87 € 28.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFP/23/0052 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0045 voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 460,57 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0043 stravné lístky Fl. 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 757,40 € 22.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0046 Výkon zodp.osoby 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFP/23/0057 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,64 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFP/23/0051 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,29 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0047 stravné lístky 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 591,60 € 02.03.2023 08.03.2023 Faktúra
20/2023 Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Školský športový klub pri SLŠ v Prešove 37879529 Nájmy a prenájmy 5 000,00 € 10.03.2023 31.12.2023 10.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0017 Objednávame dodávku tovaru- Atrament EPSON T9654 XL - čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 288,00 € 07.03.2023 10.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0018 Na základe CP objednávame servis a opravu školského rozhlasu a zvonenia v priestoroch školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Milan Šoltýs - MS 37580302 140,00 € 07.03.2023 10.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0054 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 427,63 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFP/23/0053 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 337,33 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
21/2023 Kúpnopredajná zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 Iné 0,00 € 13.03.2023 31.12.2023 13.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0019 Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 14.03.2023 14.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »