DFJ/23/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,94 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,70 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0024 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
492,29 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,89 € |
25.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
stravné lístky DOXX 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
489,60 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0023 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve 03/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
472,50 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0025 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
3 360,85 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,05 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0014 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 - autobusovú prepravu žiakov a učiteľov : Prešov - Bled Slovinsko v dňoch 3.5.2023 a 23.5.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
4 300,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/23/0029 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
311,89 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
370,81 € |
26.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
6,08 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,65 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,25 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0031 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,94 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0030 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,78 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0028 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
124,89 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0034 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
92,46 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |