Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0081 elektrická energia ŠH 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 362,17 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0080 elektrická energia škola,ŠJ,PČ 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 731,00 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0087 servisné práce iSPIN II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 54,59 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0074 nová verzia MAGMA II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0073 MAGMA I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0071 oprava práčky Hotelová akadémia Prešov 00162191 BESEP s. r. o. 54132932 82,80 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0092 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 21.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0072 rozlišovač kľúčov Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 10,96 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0064 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 230,80 € 24.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0077 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0079 videoseminár - Zverejňovanie zmlúv Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0076 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0075 prenájom AFICIO I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 196,98 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0090 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 246,62 € 17.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 83,54 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,81 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,65 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0091 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,59 € 21.03.2022 03.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »