DFB/23/0030 |
el.energia 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 181,33 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 109,38 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 073,75 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0276 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 025,16 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 994,94 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0304 |
elektrická energia 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 944,90 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 562,61 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0102 |
Objednávame dodávku tovaru - gastro inventár - podla CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0318 |
riady, poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
el.energia škola,ŠJ a PČ 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 459,36 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0058 |
V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5, na základe VO -zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame baristický kurz . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0215 |
baristický kurz - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
3 360,85 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0348 |
elektrická energia 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 303,62 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0282 |
stravné lístky Fl. 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 034,20 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0250 |
el.energia škola,ŠJ, PČ 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 962,97 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0258 |
stravné lístky Fl. 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 944,50 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
stravné lístky Fl. 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 903,60 € |
29.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
stravné lístky Fl. 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 887,15 € |
23.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
stravné lístky Fl. 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 757,40 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |