Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0200 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 328,50 € 07.09.2022 09.09.2022 Faktúra
DFP/22/0316 hyg.a čist.prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 325,20 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
09/2022/20 Zmluva číslo 09/2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 FBC Mikuláš Prešov 42088356 Nájmy a prenájmy 320,00 € 19.10.2022 21.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0139 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 319,50 € 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0181 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 316,81 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFP/22/0334 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 311,80 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
06/2022/2 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 06/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Technická univerzita Košice, FVT Prešov 00397610 Nájmy a prenájmy 310,00 € 10.05.2022 19.05.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0082 BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 306,00 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0159 služby pož.ochrany II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 306,00 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFP/22/0262 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 305,21 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFP/22/0159 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 302,28 € 13.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFP/22/0284 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 299,14 € 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB/22/0264 kuchynské spotrebiče Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 292,96 € 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
OV/22/0075 Objednávame - ETA3172 fritéza -1ks/79,99, Sous Vide Flex 1 ks/*84,99, Foodlocker slim 1ks/52,99, fritéza Tristar FR-6937-1ks/74,99. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 292,96 € 03.11.2022 07.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0307 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 292,79 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFP/22/0263 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 292,27 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFP/22/0153 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 291,43 € 10.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFP/22/0248 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 290,16 € 23.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB/22/0110 el.energia ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 286,92 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0094 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 282,15 € 29.04.2022 04.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »