DFB/22/0200 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
328,50 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0316 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
325,20 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022/20 |
Zmluva číslo 09/2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FBC Mikuláš Prešov |
42088356 |
Nájmy a prenájmy |
320,00 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0139 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
319,50 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
316,81 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0334 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
311,80 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022/2 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 06/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technická univerzita Košice, FVT Prešov |
00397610 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0082 |
BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
služby pož.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0262 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
305,21 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0159 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
302,28 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0284 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,14 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
kuchynské spotrebiče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0075 |
Objednávame - ETA3172 fritéza -1ks/79,99, Sous Vide Flex 1 ks/*84,99, Foodlocker slim 1ks/52,99, fritéza Tristar FR-6937-1ks/74,99. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0307 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,79 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0263 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,27 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,43 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0248 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,16 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
el.energia ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
286,92 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
282,15 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |