Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/22/0057 Objednávame u Vás pravidelnú revíziu komínov v škole ŠJ, Floriánke a ŠH . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 21.09.2022 23.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0237 čistenie komínov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0134 el.energia ŠH 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 237,83 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFP/22/0315 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,65 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0152 prenájom AFICIO II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 231,34 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0091 suché zipsy Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 230,98 € 13.04.2022 03.05.2022 Faktúra
OV/22/0029 Na základe CP objednávame u vás dodávku tovaru : plastové lišty na stoly 40ks -100 cm, 20ks - 60 cm, 20ks plastové spony malé v celkovej cene 230,98 € s DPH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 230,98 € 11.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0146 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,90 € 03.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFP/22/0176 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,71 € 24.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFP/22/0141 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,00 € 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFS/22/0001 obed - ukončenie šk.roka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 228,80 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFP/22/0155 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 224,45 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB/22/0166 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 224,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0301 stravné lístky 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 220,80 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0117 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 220,67 € 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
V-02/2022/8 Zmluva číslo V-02//2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 220,00 € 08.08.2022 17.08.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ Zmluva
V-03/2022/9 V-03/2022 o prenájme nebtových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 220,00 € 08.08.2022 17.08.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
11/2022/ 27 Zmluva číslo 11/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 220,00 € 16.11.2022 18.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0297 list bianco Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 219,48 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0179 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 217,28 € 26.05.2022 08.06.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »