Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0012 Objednávame učebnú pomôcku pre NJ - Spoločenská hra " Sprechen Sie Deutsch ." - 2 kusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 16.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0031 učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 prenos VÚC net 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 prenos VÚC net 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0078 prenos VÚC net 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0100 prenos VÚC net 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFP/24/0029 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,40 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB/24/0014 členské v SkBA r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0030 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 60,03 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0079 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 61,45 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 61,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0012 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 62,99 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0027 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 63,23 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
OV/24/0011 Objednávame dodávku - Digitales Videopaket k učebniciam SUPER NJ A1, A2, B1. Hotelová akadémia Prešov 00162191 OXICO s. r. o. 47850566 65,45 € 12.02.2024 14.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0028 Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Strapec Oxico 11667958 65,45 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0089 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 67,84 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
OV/24/0032 Objednávame kontrolu a nastavenie zmäkčovača vody v stolovacej učebni C2. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 68,40 € 14.05.2024 15.05.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0029 Objednávame poháre Tiki - Vaso 591 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov, Tiki Split 470 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 REDEFIN s. r. o. 28656563 68,95 € 24.04.2024 27.04.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,24 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,55 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »