Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0018 Výkon zodp.osoby 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Výkon zodp.osoby 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Výkon zodp.osoby 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Výkon zodp.osoby 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0031 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,40 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0048 vývoz kuch.odpadu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,68 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0050 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,84 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0028 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 50,21 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0064 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,73 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0056 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 52,44 € 27.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFP/24/0050 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 53,12 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
OV/24/0013 Objednávame dodávku tovaru : miska porcelánová Solo 7 cm - 7x3 - 24 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 17.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0032 misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0041 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 54,95 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 55,68 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0046 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 56,34 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 57,06 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
OV/24/0028 Objednávame dodávku tovaru - toner - Canon C-EXV54/1394C002 black . 1 ks á 57,59 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 57,59 € 15.04.2024 16.04.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0089 toner Canon Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 57,59 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »