Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0038 poplatok za licenciu r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 39,60 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0014 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,81 € 23.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFP/24/0037 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 40,02 € 20.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 40,59 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 40,68 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0093 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 40,95 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0098 vývoz kuch.odpadu 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,24 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0069 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,59 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP/24/0019 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,87 € 30.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0023 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,02 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0046 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 43,20 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0007 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,37 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0033 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,18 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFP/24/0080 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,73 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFP/24/0083 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 45,54 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0087 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 45,86 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0045 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0070 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Hospodárenie a prev. 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Výkon zodp.osoby 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »