Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7/2024 Individuálne CP - PZ 56893485 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 5,70 € 09.01.2024 11.01.2024 13.01.2024 09.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/24/0056 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,05 € 22.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0083 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,53 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,75 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0067 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 9,10 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0008 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0001 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0035 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0051 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0063 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0090 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0094 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10,65 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
OV/24/0006 Objednávame elektronickú príručku "Slobodný prístup k informáciám" Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 24.01.2024 25.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0012 elektronická príručka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFP/24/0047 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,03 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0080 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,69 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0024 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0067 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB/24/0088 destilovaná voda Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 14,50 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »