Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0142 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,97 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0202 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,00 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0273 predplatné Ekonomická revue r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ekonómia, občianske združenie 35981555 20,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0040 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,11 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFP/23/0174 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,16 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0068 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,18 € 16.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFP/23/0188 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,45 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0135 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,50 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0101 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,70 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFP/23/0197 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,87 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFP/23/0150 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,92 € 09.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0100 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21,30 € 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ/23/0094 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21,55 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFP/23/0079 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFP/23/0101 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 21.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFP/23/0107 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 28.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFP/23/0123 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFP/23/0132 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 19.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0161 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 21.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFP/23/0272 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »