Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0276 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,40 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0079 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,55 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0056 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,77 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0075 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 16,06 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0224 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 16,50 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0298 adapter Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 16,68 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
OV/23/0069 Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovné oblečenie pre zamestnanca školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 16,88 € 21.09.2023 26.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0211 pracovné nohavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 16,88 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0105 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,24 € 16.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB/23/0121 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 17,70 € 17.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0185 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 18,05 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB/23/0204 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 18,50 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFP/23/0133 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,58 € 19.05.2023 09.06.2023 Faktúra
34/2023 PZ 56868600 - cestovné poistenie Slovinsko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 18,90 € 04.05.2023 11.05.2023 04.05.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0074 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,52 € 22.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0007 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,54 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFP/23/0002 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,60 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,74 € 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFP/23/0090 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,81 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0011 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,97 € 16.01.2023 31.01.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »