DFJ/23/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
37,42 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,49 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0317 |
Tvorba atestačného portfólia zamestnancov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
37,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0236 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,19 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,47 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0187 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,54 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0159 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,56 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0256 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,69 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0105 |
overenie váh Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
39,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0270 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0255 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,84 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,10 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,62 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
stravné lístky 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40,80 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
40,92 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,21 € |
13.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |