Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0255 Zbierka príkladov z ekonomiky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 23,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0172 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23,29 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFP/22/0131 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 23,40 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0193 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 23,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0234 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 23,40 € 09.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFP/22/0333 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 23,46 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0168 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 MPL trading spol. s r. o. 31388639 23,87 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0203 doména 1.9.22-31.8.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 23,90 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ/22/0127 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23,93 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0200 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,20 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFP/22/0276 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 24,48 € 20.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFP/22/0287 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 24,48 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0112 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,77 € 24.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFP/22/0244 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,77 € 21.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFP/22/0190 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 24,84 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0207 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,16 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0074 nová verzia MAGMA II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0154 nová verzia MAGMA III.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0239 MAGMA IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFP/22/0117 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,57 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »