Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0116 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0106 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0099 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 25.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0092 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 21.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0160 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 13.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFP/22/0182 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFP/22/0186 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0201 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,28 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFP/22/0132 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,50 € 25.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0233 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,94 € 09.09.2022 23.09.2022 Faktúra
OV/22/0079 Objednávame pre učiteľku odborných predmetov pracovné nohavice do kuchyne dámske pepitové. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stanislav Hvozda - ADAS 34241493 15,00 € 14.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0283 pracovné nohavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stanislav Hvozda - ADAS 34241493 15,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0144 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,19 € 19.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFJ/22/0099 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,24 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFP/22/0240 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,30 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFP/22/0136 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,36 € 26.04.2022 12.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0136 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,50 € 07.09.2022 10.09.2022 Faktúra
DFP/22/0270 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,53 € 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0212 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 15,60 € 21.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFP/22/0203 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,62 € 20.06.2022 27.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »