Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0206 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 39,05 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0215 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,74 € 13.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0148 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,92 € 21.09.2022 23.09.2022 Faktúra
OV/22/0038 Objednávame u Vás dochádzkové čipy na školský rok 2022/2023 - 1 balenie /50ks/ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 07.06.2022 08.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0137 aktualizácia dochádzky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
OV/22/0060 Objednávame pre 2 zamestnancov školy - Kurz prvej pomoci v cene 20,00 €/osoba. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ÚzS SČK Prešov 00416231 40,00 € 27.09.2022 27.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0073 Objednávame 1 ks pamäť 1TB SATA/DV do servera DELL PE T 30/E3-1225v5. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 40,00 € 26.10.2022 02.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0279 pamäť Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 40,00 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0316 Kurz prvej pomoci Hotelová akadémia Prešov 00162191 ÚzS SČK Prešov 00416231 40,00 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFP/22/0187 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,18 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,81 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0179 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 41,42 € 25.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFP/22/0194 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 41,49 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0166 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,01 € 17.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFP/22/0124 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 42,05 € 19.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0162 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,24 € 13.05.2022 31.05.2022 Faktúra
OV/22/0058 Objednávame inventár do cvičných kuchýň - tanier 27 cm Risotto - á 6,59 €/ks - 6 ks, obracačka drevená - á 0,75 €/ks-2ks, varecha drevená -á 0,99 €/ks - 2 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NORMA 31291295 43,02 € 21.09.2022 22.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0213 riady Hotelová akadémia Prešov 00162191 NORMA 31291295 43,02 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFJ/22/0213 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,93 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
OV/22/0065 Na základe CP objednávame regeneráciu zmäkčovača vody v kotolni Športovej haly. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EZV spol. s.r.o. 31703119 44,50 € 21.10.2022 24.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka