Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,55 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0041 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 54,95 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
OV/24/0019 Na základe PC objednávame službu - WEB stránka školy - tvorba. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 2 400,00 € 04.03.2024 05.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFK/24/0001 proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus, s.r.o. 36499081 5 400,00 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
OV/24/0020 Na základe PC objednávame u Vás dodávku čistiacich prostriedkov pre školu a športovú halu - rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 0,00 € 06.03.2024 07.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0039 školenie kuričov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0044 cartridge HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 30,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0043 servis horákov v cvičných kuchyniach Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 108,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0040 voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 414,48 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFP/24/0043 kniha tržieb Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 31291228 90,72 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Výkon zodp.osoby 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 136,05 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27,27 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFP/24/0042 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,61 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Hospodárenie a prev. 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFP/24/0044 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 114,02 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0045 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
21/2024 Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 1 129,00 € 07.03.2024 08.03.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
22/2024 Zmluva o dielo 04032024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 Iné 2 400,00 € 07.03.2024 08.03.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0038 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 340,00 € 23.02.2024 09.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »