Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0072 rozlišovač kľúčov Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 10,96 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0064 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 230,80 € 24.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0077 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0079 videoseminár - Zverejňovanie zmlúv Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0076 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0075 prenájom AFICIO I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 196,98 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0090 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 246,62 € 17.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 83,54 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,81 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,65 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0091 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,59 € 21.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0078 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 257,40 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0070 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,95 € 30.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0068 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Verlag Dashofer,s.r.o. 35730129 107,40 € 30.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0067 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 575,59 € 16.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0093 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 28.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0095 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 36,27 € 29.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0094 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 282,15 € 29.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0098 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 78,98 € 02.05.2022 04.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0097 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,99 € 02.05.2022 04.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »