Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0137 aktualizácia dochádzky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0136 Adm. a hosp. škola 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 45,75 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0133 vzdelávací program Hotelová akadémia Prešov 00162191 JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 160,00 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0132 Odborné časopisy 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 143,95 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0131 agenda žiakov 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 599,00 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0130 prenos VÚC net 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0129 telefón PS 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 33,22 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0135 el.energia 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 419,49 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0134 el.energia ŠH 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 237,83 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFP/22/0193 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 23,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0124 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0198 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 29,81 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0192 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 210,84 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0189 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 263,03 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0126 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 55,51 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0197 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27,98 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0196 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,55 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0195 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 113,28 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0194 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 41,49 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0128 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,22 € 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra