Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11-4-16830 - 4 / 3 Dodatok č. 4 k PZ -poistenie majetku Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 20,56 € 30.04.2022 25.05.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0037 Objednávame komplexnú prípravu , realizáciu a vyhodnotenie ZsNH dodávky tovarov /projekt OPĽZ/ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 400,00 € 19.05.2022 26.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0036 Objednávame u Vás prezutie kolies na automobil Toyota Proace PO 134HJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 19.05.2022 26.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0160 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 13.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFP/22/0159 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 302,28 € 13.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0111 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 7,60 € 23.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0114 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3,67 € 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0113 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,35 € 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0112 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,77 € 24.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFP/22/0162 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,24 € 13.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFP/22/0161 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,26 € 13.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0121 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 MIMAR - MAROŠ POLÁK 37255606 70,00 € 24.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0119 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0117 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 220,67 € 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFP/22/0169 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 386,79 € 18.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFP/22/0165 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 262,79 € 16.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0115 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 34,92 € 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFP/22/0167 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 183,98 € 17.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0118 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3,25 € 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFP/22/0170 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 34,14 € 18.05.2022 02.06.2022 Faktúra