Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0010 Objednávame u Vás fotorgaficku virtuálnu prehliadku školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 01.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0011 Na základe CP objednávame pre projekt- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ITMS 312011ABR5: samolepky 1cm x 5cm/600 kusov a pečiatku v modrej farbe s logom EÚ . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 02.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0012 Na základe CP objednávame výmenu LCD na NB ASUS X571G v. č. l9NOCX9941839C. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 144,00 € 03.02.2023 03.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0013 Objednávame u Vás TP Jumbo 19cm/130m -2vrst. á 1,488€ /20 balení/240 ks/, Papierová utierka v rolke 450 útr.2 vrs. biela , á 3,06 € -20 balení/120ks/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 06.02.2023 07.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0024 fotografická virtuálna prehliadka školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0026 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 36,00 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 75,89 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0018 stravné lístky Fl. 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 220,20 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0023 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 263,15 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0020 Výkon zodp.osoby 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0021 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 406,55 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0020 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,85 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0021 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 30,94 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0025 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 60,70 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0024 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 492,29 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0023 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,89 € 25.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0021 stravné lístky DOXX 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 489,60 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0023 členský poplatok r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
16/2023 Dodatok č. 1 k zmluve 03/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 472,50 € 01.02.2023 08.02.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0025 oprava auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 3 360,85 € 02.02.2023 09.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »