DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,20 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0018 |
Objednávame u Vás pravidelný servis horákov v cvičných kuchyniach školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0039 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
33,48 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0041 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
368,14 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
259,86 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0040 |
termoboxy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,40 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,55 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
54,95 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0019 |
Na základe PC objednávame službu - WEB stránka školy - tvorba. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
2 400,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFK/24/0001 |
proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0020 |
Na základe PC objednávame u Vás dodávku čistiacich prostriedkov pre školu a športovú halu - rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0039 |
školenie kuričov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 414,48 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0043 |
kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
90,72 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Výkon zodp.osoby 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,05 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |