DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,14 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,17 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,74 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,75 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,92 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024 |
Zmluva č. 01/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PWG Sokol Ľubotice |
31943730 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/24/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,87 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0008 |
Objednávame učebnú pomôcku NJ - Spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch?" 1 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
31,50 € |
02.02.2024 |
|
|
03.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
19/2024 |
Zmluva č. 06/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.02.2024 |
|
26.03.2024 |
05.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/24/0009 |
Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0021 |
záloha plynu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
odborná prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,68 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
410,71 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
319,32 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |