DFB/23/0317 |
Tvorba atestačného portfólia zamestnancov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
37,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0107 |
Objednávame dodávku - znak SR 30x40 , znak PSK 30x40, znak Hotelová akadémia 70x40, 3 ramenný stojan na vlajky - fasádny -1 ks s montážou. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
612,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0109 |
Objednávame výmenu - inštaláciu nového DP v učebni D5. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
162,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0324 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
92,64 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0328 |
nákup DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0323 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
432,89 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0321 |
montáž látkovej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0322 |
hyg.a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
192,65 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0320 |
žehlička MINI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0280 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
187,69 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0207 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,14 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
523,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0325 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
832,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,68 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0205 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,37 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0327 |
stravné lístky 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
251,55 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0329 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
45,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0330 |
oprava strešnej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0331 |
stojan na vlajky+znak |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
612,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
123,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |