Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0048 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,86 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0047 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,03 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0049 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,77 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0049 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 115,45 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0048 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,58 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0052 mobil O2 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 135,80 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0050 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,84 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0051 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 322,14 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0050 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 53,12 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFP/24/0051 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0051 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0053 elektrická energia ŠH 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 427,63 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektrická energia 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 596,14 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0052 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 97,36 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0052 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,50 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0053 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,97 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0054 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 71,02 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFP/24/0053 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 414,78 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
OV/24/0022 Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole a športovej hale. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 19.03.2024 20.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0054 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 78,66 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »