Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 136,05 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27,27 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFP/24/0042 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,61 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Hospodárenie a prev. 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0045 záloha plynu 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 21 000,00 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFP/24/0044 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 114,02 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0045 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFP/24/0045 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 668,04 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0046 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 56,34 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0047 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 421,20 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
OV/24/0020 Na základe PC objednávame u Vás dodávku čistiacich prostriedkov pre školu a športovú halu - rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 0,00 € 06.03.2024 07.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0046 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,92 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0047 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,53 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0046 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 43,20 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
21/2024 Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 1 129,00 € 07.03.2024 08.03.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
22/2024 Zmluva o dielo 04032024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 Iné 2 400,00 € 07.03.2024 08.03.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0048 vývoz kuch.odpadu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,68 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
OV/24/0021 Objednávame videoseminár - Aktuálna legislatíva pri výkone ZFK v organizáciách verejnej správy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 35,00 € 07.03.2024 14.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0049 prenos VÚC net 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0050 telefón PS 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,18 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »