Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0005 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 463,74 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0001 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,65 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 109,83 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
OV/23/0006 Objednávame u Vás dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2023 . Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 0,00 € 11.01.2023 11.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0004 Objednávame u Vás dodávku tovaru a materiál na údržbu a opravu pre rok 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 11.01.2023 11.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0003 Objednávame u Vás svietidlá a elektroinštalačný materiál pre údržbu a opravy na rok 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 0,00 € 11.01.2023 11.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0005 Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2023 . Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 0,00 € 11.01.2023 11.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0007 Objednávame u Vás deratizáciu priestorov Športovej haly . Hotelová akadémia Prešov 00162191 ADEBRA, spol. s. r. o. 53192681 293,65 € 11.01.2023 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
05/2023 Rámcová kúpna zmluva č.1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 0,00 € 11.01.2023 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0336 mobil O2 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,45 € 11.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFP/23/0006 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,58 € 11.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0011 knihy projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 13 038,80 € 11.01.2023 27.04.2023 Faktúra
04/2023 Dodatok č. 5 k PZ 11-4-16830 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 9,83 € 12.01.2023 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0337 vyúčtovanie plynu za 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 6 946,40 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFP/23/0009 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 382,97 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFP/23/0008 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23,90 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFP/23/0007 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 112,23 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0005 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5,74 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0008 MAGMA I.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AutoCont SK a. s. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »