DFP/22/0114 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,98 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0110 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
250,74 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0112 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,48 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0115 |
misky, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
prenájom šport.stola I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
služby civ.ochrany I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0082 |
BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
elektrická energia ŠH 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
362,17 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 731,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,59 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,24 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0118 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,19 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0117 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,57 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
89,46 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,01 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
detektor plynov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
telefón PS 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,82 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
prenos VÚC net 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |