DFB/22/0138 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,45 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
Adm. a hosp. škola 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
45,75 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
el.energia 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 419,49 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
el.energia ŠH 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
237,83 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
55,51 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,55 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0195 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,28 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0198 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
29,81 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,98 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,93 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,22 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
319,50 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,50 € |
14.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0199 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
109,54 € |
14.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0039 |
Objednávame u Vás ascSmartbox-hardvér na zber dát s čítačkou a 50 ks čipov kompatibilných s ascSmartboxom pre Školskú jedáleń. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0202 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,89 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0201 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,38 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022/5 |
Zmluva číslo 07/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
605,00 € |
16.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |