Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0122 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 56,93 € 03.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB/22/0128 vzdelávací program Hotelová akadémia Prešov 00162191 JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 110,00 € 03.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFP/22/0186 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFP/22/0187 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,18 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFP/22/0188 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 76,11 € 03.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFP/22/0189 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 263,03 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB/22/0127 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 139,01 € 06.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFP/22/0191 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,99 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
OV/22/0038 Objednávame u Vás dochádzkové čipy na školský rok 2022/2023 - 1 balenie /50ks/ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 07.06.2022 08.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0192 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 210,84 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB/22/0132 Odborné časopisy 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 143,95 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0131 agenda žiakov 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 599,00 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0130 prenos VÚC net 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0129 telefón PS 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 33,22 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFP/22/0193 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 23,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0124 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0194 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 41,49 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0125 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,46 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB/22/0137 aktualizácia dochádzky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0123 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,49 € 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »