Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0106 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0074 nová verzia MAGMA II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0073 MAGMA I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0071 oprava práčky Hotelová akadémia Prešov 00162191 BESEP s. r. o. 54132932 82,80 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0076 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 83,54 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0109 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 67,60 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0108 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,83 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0107 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 134,96 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0072 rozlišovač kľúčov Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 10,96 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0077 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0079 videoseminár - Zverejňovanie zmlúv Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0075 prenájom AFICIO I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 196,98 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,65 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0078 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 257,40 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,81 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
OV/22/0027 Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru - prášok na čistenie pákových kávovarov 900 g -1 ks á 10,80 €, detergent na čistenie naparovacej trysky 1 l -1 ks á 10,20 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 21,00 € 05.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0026 Objednávame u Vás dodávku tovaru - Detektor plynov -hlásič zemného plynu -SAFE 808 v cene 21,00 €/ks - počet kusov - 3 v celkovej cene 63,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 63,00 € 05.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0113 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 76,51 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »