DFB/23/0183 |
Výkon zodp.osoby 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Výkon zodp.osoby 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
Výkon zodp.osoby 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
Výkon zodp.osoby 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
Výkon zodp.osoby 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
Výkon zodp.osoby 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0046 |
Výkon zodp.osoby 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
Výkon zodp.osoby 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0260 |
Výkon zodp.osoby 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
Výkon zodp.osoby 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Výkon zodp.osoby 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0045 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 460,57 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ 24.2.-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 713,18 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
voda,stočné ŠH 29.11.22-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 159,96 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
voda,stočné ŠH 1.1.-30.6.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
380,84 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
voda,stočné 27.5.-15.8.23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 039,13 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
voda,stočné 16.8.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 767,73 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
voda, stočné ŠH 8-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
100,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0342 |
voda, stočné 1.7.-31.12.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
240,72 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |