Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0183 Výkon zodp.osoby 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0169 Výkon zodp.osoby 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.08.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0147 Výkon zodp.osoby 7/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB/23/0119 Výkon zodp.osoby 6/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0099 Výkon zodp.osoby 5/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB/23/0073 Výkon zodp.osoby 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB/23/0046 Výkon zodp.osoby 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0020 Výkon zodp.osoby 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0291 Výkon zodp.osoby 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DFB/23/0260 Výkon zodp.osoby 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB/23/0227 Výkon zodp.osoby 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0001 Výkon zodp.osoby 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0045 voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 460,57 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0124 voda,stočné škola,ŠJ a PČ 24.2.-26.5.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 713,18 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0125 voda,stočné ŠH 29.11.22-26.5.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 159,96 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0155 voda,stočné ŠH 1.1.-30.6.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 380,84 € 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0179 voda,stočné 27.5.-15.8.23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 039,13 € 21.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0288 voda,stočné 16.8.-28.11.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 767,73 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/22/0333 voda, stočné ŠH 8-12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 100,80 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0342 voda, stočné 1.7.-31.12.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 240,72 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »