Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0021 Objednávame videoseminár - Aktuálna legislatíva pri výkone ZFK v organizáciách verejnej správy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 35,00 € 07.03.2024 14.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0017 Objednávame vzdelávanie pedagógov dňa 18.03.2024 v rozsahu 3 hod. Zvládanie emocionálne náročných situácií, pomoc pri sebapoškodzovaní. Hotelová akadémia Prešov 00162191 IPčko 42261791 300,00 € 21.02.2024 22.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0016 odborná prehliadka VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0059 podpora dig.transformácie vzdelávania Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 1 369,47 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0034 poháre Hotelová akadémia Prešov 00162191 JTF partnership, s.r.o. 44160097 90,30 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0038 poplatok za licenciu r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 39,60 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0076 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP/24/0024 Právna úprava ochrany spotrebiteľa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o 44978961 30,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 prenos VÚC net 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 prenos VÚC net 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0078 prenos VÚC net 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0100 prenos VÚC net 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenosný has.prístroj Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFK/24/0001 proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus, s.r.o. 36499081 5 400,00 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
27/2024 PZ 56899213 - cestovné poistenie Slovinsko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 4,20 € 09.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 09.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
29/2024 PZ 56899737 cestovné poistenie Nemecko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 3,75 € 18.04.2024 28.04.2024 19.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
14/2024 Rámcová kúpna zmluva - ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 Iné 0,00 € 17.01.2024 15.01.2025 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
13/2024 Rámcová kúpna zmluva - Unigast Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 Iné 0,00 € 17.01.2024 15.01.2025 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0008 ročná kontrola EPS - ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 firma ELPOS s.r.o. 51268884 314,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0067 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 9,10 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »