Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
DFB/23/0009 |
kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0035 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
370,92 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
kontrola prenosných HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
271,92 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0254 |
krúžok zdravej výživy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZRN Slovakia s. r. o. |
50684221 |
|
53,64 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0227 |
kuchynské potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
235,48 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2024 |
Kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
10/2024 |
Kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
9/2024 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
10/2023 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
9/2024 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
11/2023 |
Kúpna zmluva -ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
02/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. Košice |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
09.01.2024 |
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
03/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. Košice |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
09.01.2024 |
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
21/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
Iné |
0,00 € |
13.03.2023 |
|
31.12.2023 |
13.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0059 |
licencia SOZA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
36,24 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0223 |
lišta na stôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
104,04 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0228 |
lišty na stoly |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
50,98 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
logo školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
69,60 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
6 300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
MAGMA I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |