Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0249 elektrická energia ŠH 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 525,32 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0178 elektroinštalačný materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 1 040,26 € 18.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFP/23/0205 energyBox M Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 32,76 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0206 energyBox M-dbp Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 -6,00 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0117 exkurzia Lomnický štít OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 906,00 € 30.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0024 fotografická virtuálna prehliadka školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0161 grafický návrh ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 286,80 € 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0283 Hospodárenie, prevádzka a adm. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/0209 Hospodárenie, prevádzka, administratíva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0004 hospodárske noviny 2.1.-15.1.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 MAFRA Slovakia, a. s. 31333524 130,43 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
46/2023 Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 Kultúra, média, tlač 28,80 € 16.10.2023 03.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0262 hudba EUROCUP 23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 28,80 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0322 hyg.a kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 192,65 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0060 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB/23/0082 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 938,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0029 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 07.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0324 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 92,64 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0323 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 432,89 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0192 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 339,00 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFP/23/0247 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 189,85 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »