DFB/23/0249 |
elektrická energia ŠH 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
525,32 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
elektroinštalačný materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 040,26 € |
18.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0205 |
energyBox M |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
32,76 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0206 |
energyBox M-dbp |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
-6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
exkurzia Lomnický štít OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0024 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
grafický návrh ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
286,80 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0283 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Hospodárenie, prevádzka, administratíva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
hospodárske noviny 2.1.-15.1.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
31333524 |
|
130,43 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023 |
Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
28,80 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0262 |
hudba EUROCUP 23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
28,80 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0322 |
hyg.a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
192,65 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
27,01 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0082 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
938,40 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
724,32 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0324 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
92,64 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0323 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
432,89 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0192 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
339,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0247 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
189,85 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |