DFB/23/0108 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
63,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0329 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
45,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
sada pohárov EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
336,10 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
samolepky projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
78,00 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
28,24 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
sedacie vaky ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 004,40 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
servis a oprava klim.jednotky-učebne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OK Klima, s.r.o. |
47068167 |
|
180,96 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
servis plynových horákov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
servis školského rozhlasu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0337 |
servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
162,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
servisné práce SPIN - I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
servisné práce iSPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0255 |
servisné práce na kotolniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
716,34 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
servisné práce SPIN - III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0334 |
skartovačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
Škola - manažment r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
školenie on-line |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
49,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0278 |
skrutkovač |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
141,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
služby BTS a PO - I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0312 |
služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |