Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0108 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 63,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB/23/0329 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 45,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0266 sada pohárov EUROCUP Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 336,10 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0026 samolepky projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFB/23/0142 šanony Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 28,24 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB/23/0182 sedacie vaky ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMI EU s. r. o. 46726608 1 004,40 € 22.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0181 servis a oprava klim.jednotky-učebne Hotelová akadémia Prešov 00162191 OK Klima, s.r.o. 47068167 180,96 € 22.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0057 servis plynových horákov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 132,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0058 servis školského rozhlasu Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Milan Šoltýs - MS 37580302 140,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0337 servisné práce Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 162,00 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0007 servisné práce SPIN - I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0077 servisné práce iSPIN II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0255 servisné práce na kotolniach Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ján Puch 31249027 716,34 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0166 servisné práce SPIN - III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0334 skartovačka Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 139,98 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0010 Škola - manažment r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0231 školenie on-line Hotelová akadémia Prešov 00162191 Seminaria, s.r.o. 26426218 49,00 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0278 skrutkovač Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 141,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0081 služby BTS a PO - I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 446,69 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0312 služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 446,69 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra