27/2023 |
PZ-56867845 - cestovné poistenie Bled - Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
1 190,80 € |
20.04.2023 |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
21.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
08/2023 |
Rámcová kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
09/2023 |
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
05/2023 |
Rámcová kúpna zmluva č.1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
12/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
13/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
1/2024 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0213 |
realizácia VO-vzdel.pedag.pracovníkov OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
180,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
reklamné predmety ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0302 |
reklamné tašky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
80,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0314 |
relaxačné služby - za ZP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 425,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
reportáž ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
seven media s. r. o. |
46134701 |
|
320,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0341 |
reproduktory+príslušenstvo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
723,40 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0259 |
revízia bleskozvodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
revízia el.zariadení v kanceláriách HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
96,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
revízia telocvičného náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
28.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
rezačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0318 |
riady, poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0316 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
927,36 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0216 |
ručný mixér |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
137,60 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |