Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/22/0064 Na základe CP objednávame hygienické potreby pre žiakov školy - TP Jumbo 19cm/130m á 1,428 €/ks - 240 ks, Papierová utierka -rolka- 2 vrstvy- á 2,64€/ks - 120ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 659,52 € 14.10.2022 21.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0070 Na základe CP objednávame odstránenie závad po revízií - pretesnenie spojov v plynovej regulačnej stanici a výmena guľových ventilov, ptretesnenie spojov na plynovom potrubí v kotolni ŠH + skúšky tesnosti. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ján Puch 31249027 717,30 € 25.10.2022 26.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0078 Na základe CP objednávame pravidelnú prehliadku a servis horákov v kotolni ŠH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Trusa - Meratech 30290368 396,00 € 14.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0083 Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 07.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0084 Na základe CP objednávame prepravu autobusom pre zamestnancov školy dňa 20.12.2022 - trasa: Prešov - Košice a späť. Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Andráš 17152071 200,00 € 12.12.2022 12.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0062 Na základe CP objednávame tričko s potlačou á 9,072 €/ks - 10 ks , mikina s potlačou á 29,676 €/ks - 10 ks v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 " Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy" Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 411,48 € 05.10.2022 12.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0027 Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru - prášok na čistenie pákových kávovarov 900 g -1 ks á 10,80 €, detergent na čistenie naparovacej trysky 1 l -1 ks á 10,20 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 21,00 € 05.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0029 Na základe CP objednávame u vás dodávku tovaru : plastové lišty na stoly 40ks -100 cm, 20ks - 60 cm, 20ks plastové spony malé v celkovej cene 230,98 € s DPH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 230,98 € 11.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0041 Na základe CP objednávame zabezpečenie autobusovej dopravy v rámci projektu s názvom "Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Hotelovej akadémií Prešov na základe potrieb trhu práce" na dni 12.9.2022, 13.9.2022, a 19.9.2022 - 20.9.2022. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 1 780,50 € 28.06.2022 29.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0028 Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,22 € 08.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0080 Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 15.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0293 nábytok projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 14 388,00 € 24.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB/22/0215 nástenné mapy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová 09569600 604,00 € 20.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB/22/0284 nástenné obrazy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 21.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0074 nová verzia MAGMA II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0154 nová verzia MAGMA III.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFS/22/0001 obed - ukončenie šk.roka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 228,80 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
OV/22/0034 Objednávame inštaláciu tlače cez PIN kódy, skenovanie na 3 PC v zborovni školy . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Fedor - EKOF 17087155 96,00 € 11.05.2022 20.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0086 Objednávame papierové rolky do zásobníkov 2vr. v cene 2,64/ks.- 10 balení. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 158,40 € 19.12.2022 20.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0060 Objednávame pre 2 zamestnancov školy - Kurz prvej pomoci v cene 20,00 €/osoba. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ÚzS SČK Prešov 00416231 40,00 € 27.09.2022 27.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »