Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0218 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 113,52 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFB/22/0232 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 26,35 € 05.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0302 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 160,85 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0115 misky, termobox Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 123,00 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0272 mobil O2 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 127,98 € 10.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0310 mobil O2 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,30 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0244 mobil O2 9/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 122,88 € 11.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0090 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 90,84 € 12.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0111 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 127,10 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0138 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 122,45 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0169 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 119,90 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0178 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,11 € 15.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0209 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 8/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,01 € 13.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFK/22/0006 mobilný bar OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 2 856,00 € 15.11.2022 03.05.2023 Faktúra
OV/22/0043 Na základe CP objednávame opravu poškodenej fasády - Floriánová brána . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 4 236,11 € 12.07.2022 12.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0082 Na základe CP objednávame komplexnú prípravu a vyhodnotenie zákazky - Lyžiarsky výcvik 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 140,00 € 02.12.2022 03.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0077 Na základe CP objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení , servis kotlov v plynovej kotolni školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 883,20 € 10.11.2022 11.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0065 Na základe CP objednávame regeneráciu zmäkčovača vody v kotolni Športovej haly. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EZV spol. s.r.o. 31703119 44,50 € 21.10.2022 24.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0087 Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 930,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
OV/22/0081 Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu Roll upu v rámci projektu ERASMUS+č.2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-"Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy". Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 137,40 € 30.11.2022 03.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »