DFB/22/0218 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
113,52 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0232 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,35 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
160,85 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0115 |
misky, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
mobil O2 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,98 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
mobil O2 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
mobil O2 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
122,88 € |
11.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90,84 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
127,10 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,45 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
119,90 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,11 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,01 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0006 |
mobilný bar OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
2 856,00 € |
15.11.2022 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0043 |
Na základe CP objednávame opravu poškodenej fasády - Floriánová brána . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
4 236,11 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/22/0082 |
Na základe CP objednávame komplexnú prípravu a vyhodnotenie zákazky - Lyžiarsky výcvik 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
02.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/22/0077 |
Na základe CP objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení , servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/22/0065 |
Na základe CP objednávame regeneráciu zmäkčovača vody v kotolni Športovej haly. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EZV spol. s.r.o. |
31703119 |
|
44,50 € |
21.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/22/0087 |
Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OV/22/0081 |
Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu Roll upu v rámci projektu ERASMUS+č.2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-"Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
137,40 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |