DFB/24/0054 |
elektrická energia 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 596,14 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
322,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
prenos VÚC net 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
telefón PS 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,18 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,92 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,86 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,03 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0049 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
115,45 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,53 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,77 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,58 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
43,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole a športovej hale. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0023 |
Objednávame u Vás : Ročné učiteľské konto á 50,00 €, ročné žiacke konto pre celú školu á 60,00 € |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/24/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,12 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
97,36 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,84 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,97 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |