Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0021 záloha plynu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0021 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 24,84 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0016 odborná prehliadka VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0023 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0024 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 40,68 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0021 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 410,71 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0020 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 319,32 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0018 Výkon zodp.osoby 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0023 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,02 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0022 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,49 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0020 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,32 € 30.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0017 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 23,40 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP/24/0024 Právna úprava ochrany spotrebiteľa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o 44978961 30,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0011 stravné lístky Fl. 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 577,90 € 24.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 386,10 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0019 členský poplatok r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0022 učebná pomôcka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 31,50 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
OV/24/0010 Objednávame aktualizačnú odbornú prípravu kuričov/AOP/ pre našich dvoch zamestnancov v cene 60,00 € / 1 AOP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 07.02.2024 08.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0027 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 226,38 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »