OV/23/0089 |
Objednávame diagnostiku a opravu závady na vyrobníku ľadu CADY NTF SL140A |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
379,08 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/23/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0258 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0278 |
skrutkovač |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
141,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0279 |
časopis IN BAR - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0277 |
odborná prehliadka VTZ školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0257 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,54 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,17 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,95 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,60 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0256 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,69 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0255 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,84 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
služby poč.siete IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0090 |
Objednávame dodávku - MultiPack Toner Premium pre HP CF210x / CF211A, CF212A, CF213A, black + color. / |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/23/0260 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,55 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0259 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
137,24 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0184 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
73,41 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0281 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0185 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
18,05 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0188 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |