Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0091 Objednávame dodanie - nástenná mapa - politický svet 120,00 €/ks, nástenné obrazy : destiláty -1 ks, likéry -1 ks, káva- 1 ks v cene 110,00 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 450,00 € 06.12.2023 07.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0092 Objednávame u Vás tašky na víno s potlačou - logo školy - 100ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 80,40 € 07.12.2023 07.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0268 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 51,06 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0289 voda,stočné 27.5.-28.11.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 084,08 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0288 voda,stočné 16.8.-28.11.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 767,73 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0282 stravné lístky Fl. 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 3 034,20 € 23.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0195 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 128,85 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFP/23/0269 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 158,36 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0194 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 74,59 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0287 Predplatné GASTRO - NBO Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská pošta a.s. 36631124 9,96 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
OV/23/0098 Objednávame dodávku - látkovej rolety Noble s montážou na recepciu školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michňák services s. r. o. 55819672 227,52 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0099 Objednávame dodávku kancelárskych potrieb podľa CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 234,74 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0100 Objednávame dodávku a výmenu - nabal vrchný na žehlič S 120/18EM. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PROBE Benedikt Procházka 10829296 354,84 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0101 Objednávame dodávku tovaru - obrusy 140x180 /12,60 € - 50ks, obrus 50x50/1,44 €-50 ks, utierky 0,84 € - 60 ks, uteráky 2,28 € - 30 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE s. r. o. 34117598 820,80 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0102 Objednávame dodávku tovaru - gastro inventár - podla CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 3 495,70 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0103 Objednávame dodanie - žehlička s vyvíjačom pary - 373,20 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOLNY TECHNIC, s.r.o. 31696147 373,20 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0104 Objednávame dodávku - obrus o 240 cm/25,20 €/ks - 10 ks, o 260 cm/27,12 €/ks - 10 ks - v prevedení PARIS/bavlna -polyester/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE s. r. o. 34117598 523,20 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0300 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 167,72 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0203 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0276 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,40 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »